财政拨款收支决算总表
发布时间:2016-12-15 18:10:26
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编制单位:天水市秦州区人民法院 |
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2015年度 |
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收 入 |
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支 出 |
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支 出 |
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项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
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调整预算数 |
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决算数 |
|
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
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调整预算数 |
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决算数 |
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
栏 次 |
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1 |
2 |
3 |
栏 次 |
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4 |
5 |
7 |
8 |
10 |
11 |
栏 次 |
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13 |
14 |
16 |
17 |
19 |
20 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,148,700.00 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
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一、基本支出 |
54 |
10,148,700.00 |
10,148,700.00 |
11,017,940.50 |
11,017,940.50 |
10,335,697.33 |
10,335,697.33 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
32 |
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人员经费 |
55 |
8,232,900.00 |
8,232,900.00 |
9,813,940.50 |
9,813,940.50 |
9,813,940.50 |
9,813,940.50 |
|
3 |
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三、国防支出 |
33 |
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日常公用经费 |
56 |
1,915,800.00 |
1,915,800.00 |
1,204,000.00 |
1,204,000.00 |
521,756.83 |
521,756.83 |
|
4 |
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|
|
四、公共安全支出 |
34 |
8,306,900.00 |
8,306,900.00 |
15,474,367.50 |
15,474,367.50 |
8,510,590.26 |
8,510,590.26 |
二、项目支出 |
57 |
|
|
6,796,000.00 |
6,796,000.00 |
514,465.93 |
514,465.93 |
|
5 |
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|
五、教育支出 |
35 |
|
|
86,000.00 |
86,000.00 |
86,000.00 |
86,000.00 |
基本建设类项目 |
58 |
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6 |
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六、科学技术支出 |
36 |
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行政事业类项目 |
59 |
|
|
6,796,000.00 |
6,796,000.00 |
514,465.93 |
514,465.93 |
|
7 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
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60 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,841,800.00 |
1,841,800.00 |
2,253,573.00 |
2,253,573.00 |
2,253,573.00 |
2,253,573.00 |
|
61 |
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9 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
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62 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
40 |
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63 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
41 |
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支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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12 |
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十二、农林水支出 |
42 |
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|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
7,306,467.50 |
7,306,467.50 |
|
13 |
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|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
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|
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
1,036,222.76 |
1,036,222.76 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
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|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
2,507,473.00 |
2,507,473.00 |
|
15 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
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|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
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16 |
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十六、金融支出 |
46 |
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债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
47 |
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基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
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|
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
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19 |
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|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
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|
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
50 |
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73 |
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21 |
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|
二十一、其他支出 |
51 |
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74 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
52 |
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75 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
53 |
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76 |
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本年收入合计 |
24 |
10,148,700.00 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
本年支出合计 |
77 |
10,148,700.00 |
10,148,700.00 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
10,850,163.26 |
10,850,163.26 |
本年支出合计 |
77 |
10,148,700.00 |
10,148,700.00 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
10,850,163.26 |
10,850,163.26 |
|
25 |
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78 |
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78 |
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年初财政拨款结转和结余 |
26 |
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年末财政拨款结转和结余 |
79 |
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6,963,777.24 |
6,963,777.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
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6,963,777.24 |
6,963,777.24 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
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基本支出结转 |
80 |
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|
682,243.17 |
682,243.17 |
基本支出结转 |
80 |
|
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|
682,243.17 |
682,243.17 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
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|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
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|
6,281,534.07 |
6,281,534.07 |
项目支出结转和结余 |
81 |
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|
6,281,534.07 |
6,281,534.07 |
|
29 |
|
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82 |
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|
82 |
|
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总计 |
30 |
10,148,700.00 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
总计 |
83 |
10,148,700.00 |
10,148,700.00 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
支出总计 |
83 |
10,148,700.00 |
10,148,700.00 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |
17,813,940.50 |